Код ОКТМО по месту жительства в 3 НДФЛ

Код ОКТМО для декларации 3-НДФЛ: как узнать и где указывать

Код ОКТМО по месту жительства в 3 НДФЛ

Самостоятельно заполняя отчетность для предоставления в Налоговую инспекцию, многие задаются вопросом, что такое ОКТМО в декларации 3-НДФЛ для физических лиц? Этот код необходим для того, чтобы при камеральной проверке программа смогла распознать населенный пункт, где проживает налогоплательщик или находится работодатель.

Что такое ОКТМО

Указывать код ОКТМО для декларации 3-НДФЛ необходимо в соответствии с Приказом ФНС РФ № ММВ-7-11/671@ от 24.12.2014. Эти цифры характеризуют муниципальное образование, которому присвоен специальный код, содержащийся во всероссийском классификаторе.

Что такое код ОКТМО в налоговой декларации? Это 8 или 11 цифр, указывающие на определенную территорию: район города, поселок, деревню или другое объединение.

Для записи в документе отведено 11 символов. Поэтому, если код содержит только 8 знаков, в трех последних ячейках следует поставить прочерк. Например, если вы проживаете в Орловской области, муниципальное образование Кривчиковского сельского поселения Кромского района, укажите ОКТМО: «54625428—».

Указывать вместо прочерков нули нельзя – система неверно идентифицирует комбинацию цифр и не распознает нужную территорию!

Где следует указывать код

Налогоплательщики часто путаются при заполнении отчетности еще и по той причине, что коды приходится указывать на нескольких листах, причем – различные:

  • В первом разделе – указывается ОКТМО по месту жительства физического лица или регистрации предприятия, это ячейка под номером 030;
  • На листе А при указании полученных доходов. Какой классификатор указывать здесь? По каждому источнику он будет отдельным. Если это работодатель, то – места его нахождения, другое физическое лицо – по месту его регистрации.

Несмотря на то, что многие граждане не знают, что означает ОКТМО в налоговой декларации, никаких сложностей с его расшифровкой и указанием обычно не возникает.

В разделе 1 налоговой декларации 3-НДФЛ для физического лица код ОКТМО может быть 2-х видов, он меняется от ситуации:

  1. код места жительства физ.лица; указывается в том случае, если налогоплательщик получил доход (например, от продажи имущества);
  2. код ОКТМО предприятия, на котором гражданин работает и уплачивает подоходный налог; заполняется в том случае, если оформляется возврат НДФЛ.

При этом в 1-м случае, код ищется в спец. классификаторах (об этом читайте ниже), а во 2-м случае — он указан в справке 2-НДФЛ, которую выдает работодатель.

В том случае, если идет продажа имущества физическому лицу, то в соответствующем пункте на Листе А код по ОКТМО не указывается, его следует писать только в разделе 1 декларации 3НДФЛ. А если декларация составляется с целью вернуть налог на доходы, то на Листе А и в разделе 1 ОКТМО записывается одинаковый.

Как узнать код

Не знаете, где найти ОКТМО физического лица для декларации? Существует несколько способов, как это сделать:

  1. Лично в Инспекции – нужно обратиться к консультанту по налогам, который подскажет код ОКТМО при заполнении 3-НДФЛ. Этот вариант является надежным, но отнимет слишком много времени;
  2. На официальном сайте ФНС – выбрать «Все сервисы», далее «Федеральная информационная система», ввести адрес, программа укажет не только ОКТМО физ. лица, но и ОКАТО, также необходимый налогоплательщику;
  3. Где взять код работодателя для 3-НДФЛ? Его можно также найти, благодаря сервису, либо в справке 2-НДФЛ, выданной сотруднику.

Кстати, код может пригодиться не только при сдаче отчетности, но и при подаче платежных поручений в банках и в ряде других жизненных ситуаций.

Как еще определить общероссийский классификатор? Налогоплательщику достаточно перейти на страницу с официального сайта налоговой службы, где, указав субъект и муниципальное образование, получить интересующий код. Например, www.nalog.ru/rn77/service/oktmo

Неверное указание классификатора – последствия

В ситуации, когда неправильно указан ОКТМО, негативных последствий для человека, подавшего декларацию, не наступает, так как ошибка не привела к занижению налога, подлежащего уплате. Отказать в приеме документа на этом основании ФНС не может, а ответственность, предусмотренная ст.119 НК РФ, отсутствует. Что делать, если в декларации неверно указан ОКТМО?

  • Вы можете самостоятельно сделать корректировку, подав уточняющую 3-НДФЛ в любой срок, когда заметили неточность;
  • Если при проверке отчетности инспектор обнаружит ошибку, будет направлено уведомление о необходимости внесения исправлений, что следует сделать в произвольной форме.

Таким образом, неверное написание кода в 3-НДФЛ не грозит штрафами или другими санкциями для физического лица. Максимум, что придется сделать – подать уточнения для исправления ошибок.

Однако, в ситуации, когда речь идет о возврате налога, ошибка в указании правильного ОКТМО может привести к значительной задержке при камеральной проверке 3-НДФЛ, а, главное, в своевременной выплате денежных средств.

Поэтому указывать верный код все же необходимо для правильного определения муниципального образования, где проживает физическое лицо или получает доход. А также для скорейшего получения налоговых вычетов.

Итак, как узнать номер ОКТМО для 3-НДФЛ? Сделать это можно несколькими способами, самый простой – через официальный сайт ФНС в несколько кликов. Если же возникнут трудности при использовании общероссийского классификатора, всегда можно обратиться непосредственно в Инспекцию и получить здесь помощь.

А в чем разница между сложными буквенными сочетаниями: ОКТМО и ОКАТО? Хотите узнать? Все подробности здесь: «Коды ОКТМО и ОКАТО это одно и тоже? И как их узнать«.

Если Вам необходима личная консультация или помощь в заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ, а также отправке ее в налоговую через сервис «Личный кабинет налогоплательщика», смело переходите на страницу с нашими Услугами.

Если Вы нашли полезную информацию, поделитесь этой статьей со своими знакомыми и в социальных сетях (кнопки находятся чуть ниже). Давайте помогать друг другу!

Источник: https://nalog-prosto.ru/chto-takoe-oktmo-v-deklaratsii-3-ndfl/

Октмо продажи квартиры | Юрист 24

Код ОКТМО по месту жительства в 3 НДФЛ

Так же можно ввести наименование муниципального образования и выбрать то, которое вам необходимо. Занимает больше времени в поиске.

В ситуации с продажей квартиры, необходимо заполнить еще один источник дохода. Для этого заходим во вкладку «Доходы, полученные в РФ» и возле таблицы «Источники выплат» нажимаем на зеленый плюс. Плательщиков налога интересует не только то, какие документы нужны для декларации 3-НДФЛ при продаже квартиры. Больше трудностей возникает именно при составлении самого отчета по форме 3-НДФЛ.

Какой октмо указывать в декларации 3-ндфл

Загляните в глубины подсознания и узнайте, к чему снится сон. Что означает увиденное, подскажет расклад на сновидение по Ленорман.

А еще точнее понять приснившееся поможет …
Подавать отчет можно лично, через доверенное лицо, с помощью почты или отправив в электронном формате.

Если вы заявляете право на вычет, то согласие или отказ представителя налоговой инстанции вы сможете получить спустя три месяца после проведения камеральной проверки.

Если в течение календарного года продают два объекта недвижимости, в этом случае можно добавить еще один объект. Пусть еще была продажа комнаты. Ее продали за два миллиона двести тысяч рублей и применяют к ней вычет в один миллион рублей.

Образец заполнения 3-ндфл при продаже квартиры менее 3 лет

Если вы не знаете код ОКАТО, то можно найти по адресу, для этого можете воспользоваться также сервисом ФНС, перейдя по ссылке.

Если это организация — вписываем ИНН, КПП и ОКТМО из ДКП, если физическое лицо, оставляем поля пустыми. Нажимаем «да» и переходим далее. Здесь мы рассмотрим несколько случаев: Образец заполнения декларации при продаже жилой недвижимости дешевле 1000000 рублей, в программе декларация: (На картинках изображен случай продажи жилья за 900000 рублей)

  • В поле с указанием характеристик дохода от продажи жилой недвижимости нажимаем на «+» и в появившемся окне заполняем данные:
  • В том случае, если собственник у проданной недвижимости один — выбираем код «1510», именуемый как «доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков и земельных участков(кроме долей)»
  • Если же вы продали долю в недвижимом имуществе — ставим код «1511»
  • (Нежилая недвижимость — «1512» (при этом сумма имущественного вычета составит 250 тыс.

Выбираем код 1510, в случае если у объекта недвижимости один собственник, и код 1511 — если квартира покупалась в долевой собственности.
В этом случае налог вычисляется как разница между стоимостью продажи доли в имуществе и налоговой льготой в один миллион рублей. Получается пятьсот тысяч рублей.

Заполнение декларации 3-ндфл при продаже недвижимости

В данной статье будет рассмотрено, как заполнять декларацию 3-НДФЛ в программе ФНС при продаже квартиры или другого жилья.
Налоговая льгота в один миллион рублей может быть применена ко всем объектам недвижимости, а не к каждому из них.

Поэтому налог вычисляется следующим образом: полтора миллиона рублей плюс два миллиона двести тысяч рублей минус налоговая льгота в один миллион рублей. В результате получают два миллиона семьсот тысяч рублей. Именно с этой суммы и нужно будет оплатить налог в тринадцать процентов – 351 тысячу рублей.

Некоторую сложность может вызвать заполнение пункта 2 расчета вычета на квартиру на Листе И. Рассмотрим его на примере с конкретными цифрами.

ОКТМО по месту своего жительства), но и код по ОКТМО источника выплаты декларируемого дохода. Поля для указания этого кода предусмотрены в листе А «Доходы от источников в Российской Федерации» декларации 3-НДФЛ.

Например, если «физик» получил доход, с которого налоговым агентом не был удержан НДФЛ, то код по ОКТМО этого налогового агента можно найти в справке 2-НДФЛ с признаком «2», которую тот должен был дать этому физлицу.

Система вам будет автоматически подыскивать данные регионы, если этого недостаточно, можно воспользоваться расширенным поиском, в котором присутствует больше ключей для нахождения кода ОКТМО. Ведь нужно провести правильно расчеты, выбрать необходимые бланки, вписать нужную информацию, ничего не перепутав. Как это сделать?

Обращаем ваше внимание, что начиная с 1 января 2014 года, согласно приказа Росстандарта №159-ст, от 14.06.2013 вместо кодов ОКАТО в настоящее время применяются коды ОКТМО, расшифровывается как Общероссийский Классификатор Территориальных Муниципальных Образований.

Узнать новый номер кода ОКТМО можно различными способами: онлайн через сайт ИФНС, при наличии номера ОКАТО, также по адресу. Летнее утро наполнено светом, прогретым воздухом и сладкими запахами.

Мы так ждём этих дней всю долгую тёмную зиму! Чем бы таким заняться, чтобы в следующий …

При условии, что физическое лицо является резидентом страны, работает официально и имеет доходы, что облагаются НДФЛ, оно может претендовать и на имущественный вычет.

Для этого вы вводите КОД ОКАТО и получаете по нему переведенный код ОКТМО, так например, для Городского поселение Видное, находящегося в Ленинском муниципальном районе Московской области, будет определен следующий код: 46628101.

Требование 4 . 3НДФЛ 2013 к уплате нужно подать строго до 30 апреля 14г. 3НДФЛ на возврат 13 процентов с покупки квартиры можно подать в любой момент до 01 января 17г.

Воспользоваться этим правом можно одним из следующих способов:

  1. Если квартира была в собственности больше, чем 3 года (с 2016 года- 5 лет), то лицо полностью освобождается от уплаты НДФЛ, декларация в таком случае не заполняется.
  2. Если недвижимость была продана ранее, чем через 3 года, правом на вычет можно воспользоваться двумя путями: либо уменьшить налогооблагаемую базу на 1000000 рублей, либо снизить ее на величину расходов по приобретению данного объекта недвижимости. В этом случае необходимо заполнять и подавать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ.

Какой октмо указывать при продаже квартиры

Аббревиатура ОКТМО означает Общероссийский классификатор терр-ий муниципальных обр-ий» и искать его нужно по городу или по адресу. Коды ОКТМО есть в сети Интернет.

По запросу ОКТМО по адресу или ОКТМО по ОКАТО поисковая система предложит большое количество информативных ссылок со значениями кодов.

Значения ОКТМО сгруппированы по муниципальным образованиям и населенным пунктам, что позволяет легко найти свой ОКТМО для декларации 3НДФЛ.

А вот в том случае, если есть документы, подтверждающие сумму первоначальной покупки каждого объекта, можно применить их к каждому объекту. И при этом очень часто налог можно не платить вообще.

Если продана квартира, что находилась в собственности более трех лет, то проблем с налоговым органом у владельца не возникнет.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – диагностическое исследование, с помощью которого можно получить послойное изображение внутренней структуры органов и тканей. Проделывается исследование с использованием ядерного магнитного резонанса. …

Но если покупатель желает в дальнейшем обратиться в налоговый орган для получения вычета при приобретении недвижимости, это ему не выгодно, ведь тогда вернуть ранее уплаченный налог он сможет так же в меньшем объеме.

При заполнении декларации необходимо выбрать не только раздел «Работа» (он нам понадобится), а еще раздел «Продажа». Поставьте галочки (см. рисунок). Далее, нужно заполнить два раздела: данные по работе со справки 2-НДФЛ и данные по продаже вашего имущества. Остановимся немного подробнее на разделе «Продажа».

1) В строке «Наименование источника выплаты дохода» надо написать не просто «продажа» (как многие налогоплательщики делают и это считается ошибкой), а указать ФИО вашего покупателя.
Существуют общие правила заполнения и подачи деклараций в налоговую инспекцию. Эти же правила будут актуальны, когда надо оформить ндфл3 при покупке квартиры .

Нарушение требований НК РФ может повлечь отказ в предоставлении имущественного вычета.

Покупка и продажа жилья в одном году

Появится окно, в котором заполняем строку «Код дохода», для этого нажимаем на кнопку , появится «Справочник видов доходов».

Данному району соответствует код 45301000. Следовательно, в декларации нужно указать «45301000 ».

ОКТМО места жительства в 3-НДФЛ Во всех полях декларации 3-НДФЛ, в которых предусмотрено указание ОКТМО, указывается код муниципального образования по месту жительства (месту учета) ИП/физлица. Правда, есть исключение.

Так, обычным гражданам (не ИП), декларирующим свой доход, придется указать не только ОКТМО физического лица в 3-НДФЛ (т.

Пусть есть документы, подтверждающие покупку этой доли за ту же самую сумму, полтора миллиона рублей. И комнату покупали первоначально за два с половиной миллиона рублей. В данном случае программа подсказывает, что сумма вычета не может быть больше суммы дохода.

АН «Этажи» предлагает вам выгодно и без риска купить 1-комнатную квартиру в Москве — жилье в столице может стать самой удачной инвестицией в благополучие семьи или надежным коммерческим проектом. Одним из главных преимуществ данной категории московской недвижимости является ее высокая ликвидность. Даже при самой низкой динамике рынка продажа такого объекта пройдет быстро и доходно.

Источник: http://mebeldzer.ru/konsultaciya-notariusa/971-oktmo-prodazhi-kvartiry.html

Что такое ОКТМО в декларации 3 НДФЛ для физических лиц, как узнать код

Код ОКТМО по месту жительства в 3 НДФЛ

Налогообложение является одним из самых важных инструментов, которые помогают рационально направлять доходы граждан и юр. лиц в бюджет и перераспределять их на значимые государственные цели, задачи, пособия и другие затраты. Часто при заполнении декларации 3-НДФЛ и других документов необходимо в соответствующих полях указать код ОКТМО.

Что это такое

Если у юр. лиц практически нет вопросов по поводу налогов и сборов, а также обязанностей их уплаты, то физ. лица не всегда понимают значимость некоторых видов налогообложения, в том числе и формы 3-НДФЛ. Что же это такое, и в каких случаях необходимо уплачивать данный налог?

3-НДФЛ – это документ, который должен заполняться гражданами в конце каждого календарного года, если они имели доход. Очень важно разбираться, какой именно заработок должен указываться в форме, и нужно ли его указывать вообще. На самом деле, нет ничего сложного.

Обратите внимание! Если человек получает прибыль исключительно с заработной платы, то может вовсе не беспокоиться о том, что ему нужно будет уплачивать 3-НДФЛ.

Абсолютно все наемные работники, которые числятся на предприятии, относятся к их бухгалтерии, которая автоматически делает отчисления в необходимом соотношении. Как правило, по законодательству налог на доходы физ. лиц равен 13 %, но бывают и исключения, в которые мы не будет вдаваться.

Налоговая декларация 3-НДФЛ

Другой ситуацией будет, если наемный работник имеет не один источник дохода, причем он может быть как постоянный, так и временный или даже одноразовый. В этих случаях заполнять форму уже необходимо.

Также можно привести еще один пример, который даст понимание о необходимости  заполнять форму. Если гражданин совершил продажу жилья или другого имущества, которое принесло ему доход, он обязан будет оплатить подоходный налог.

Это будет касаться и других видов получения средств:

  • выигрыш в лотерею;
  • продажа ценных бумаг;
  • получение средств от аренды;
  • получение дивидендов.

Каждая форма содержит несколько разделов, которые могут быть заполнены, в зависимости от имеющихся данных для декларирования.

То есть, сколько гражданин имеет источников дохода, которые не облагаются сборами, столько он и должен будет указать в документе при сдаче отчетности.

При этом следует разбираться в том, что каждый источник имеет различный код ОКТМО, так как разные источники – это разные сферы, организации, компании и т.д.

Важно! Помимо обязанностей оплачивать налоги, граждане имеют и некоторые права. Одним из них есть обратная возможность – возврат налога при оплате с некоторых видов трат: на лекарства, учебу, жилье, и этот список с каждым годом расширяется.

Если гражданина интересует, какой ОКТМО указывать в 3-НДФЛ на вычет, то ему надо знать, что код должен соответствовать источнику дохода. Если он имеет дивиденды, следует указать компанию, где ему причитается доля от прибыли. Если он получил доход от продажи имущества, указывается по месту жительства и т.д.

Налоговые правила и сроки уплаты

Снятие с регистрационного учета по месту жительства

Если рассматривать особенности уплаты для юридических и физических лиц, правила будут весьма отличаться. Когда же необходимо подавать документ в налоговую инспекцию?

Код ОКТМО в декларации 3-НДФЛ

Согласно общему правилу 2018 года, документ должен быть подан в установленные сроки, которые различаются в зависимости от причины. Ведь физ. лицо может выступать как простым гражданином, так и ИП. Физ. лицам дается время уплачивать и заполнять форму до 3 мая текущего года, а до 15 июля произвести отчисления налога в бюджет.

Код ОКТМО

Разобравшись со сроками и общими правилами, можно переходить непосредственно к заполнению документов. Как раз здесь и возникает основная масса вопросов, большинство из которых вытекает от незнания терминов, кодов, а также, откуда их взять. Распространенный вопрос, что такое ОКТМО в декларации 3-НДФЛ для физических лиц?

Как прописать ребенка по месту прописки матери

Код ОКТМО для 3-НДФЛ физ лица представлен в виде набора чисел, который помогает налоговой службе упрощать проверку деклараций. Если говорить подробнее, код ОКТМО для декларации 3-НДФЛ зашифровывает населенные пункты, поэтому при сдаче декларации каждое лицо должно указать соответствующее значение, в зависимости от своего места жительства.

Среди возможных наборов коды можно поделить на два вида: 8-ми значные или 11-ти значные. Разница состоит в том, где проживает гражданин. Если это муниципальное образование, код будет из 8 символов, если это населенный пункт, код будет состоять из 11.

Еще один важный вопрос, чей ОКТМО указывать в 3-НДФЛ в 1 разделе. Это зависит от того, кто стал источником дохода налогоплательщика.

Например, если на работе сказали самостоятельно отчитаться подчиненному за полученный заработок, он должен указать в первом разделе код организации.

Если же лицо самостоятельно оплачивает из других источников дохода, код указывается согласно месту жительства или ИНН.

По ИНН

Простым способом узнать код является использование кода ИНН, т.к. он имеется у всех физ. лиц. Для поиска ОКТМО по ИНН физического лица будет необходимо:

  1. На сайте зайти в сервисы и заполнить платежное поручение.
  2. Ввести номер налоговой службы. Как раз этот номер есть у любого налогоплательщика, он составляет первые 4 цифры от ИНН.
  3. Ввести свои данные о местонахождении, заполнить все необходимые строки, и нажать поиск.
  4. Результат будет подан на экран.

С помощью письма

Для тех, кто не спешит получить необходимые сведения, и лишь начинает задумываться о заполнении декларации, можно воспользоваться старым добрым способом – написать письмо в налоговую службу и узнать таким образом свой код для указания в форме. Поэтому существует письмо об уточнении ОКТМО с образцом в налоговую. Согласно налоговому законодательству оно может быть оформлено в произвольной форме, стандартно, как пишутся все прошения.

В письме указывается наименование организации ФМС, которой направляется письмо, адрес и свои данные. В просьбе следует изложить суть уточнения: для чего вам необходимо (это может быть смена адреса, слияние или своя причина). Как только письмо попадет в орган, отправителю обязательно приходит уведомление.

Обратите внимание! В среднем, срок ожидания ответа может составлять от 5 до 10 дней. Это зависит от выбора почты и загруженности инспекции.

Уточнение может быть с требованием не только о коде, а например, если при заполнении декларации была допущена ошибка.

Есть такие ошибки, которые уже нельзя исправить, но в основном, уточнение может послужить хорошим помощником, если с первой попыткой сдачи документа что-то пошло не так.

Уточнить нужные данные по коду ОКТМО можно непосредственно у сотрудников ФНС либо со справки НДФЛ по форме 2, которую выдает бухгалтерия. Необходимо учитывать, что при указании неправильного значения, сотрудники налоговой возвратят декларацию для исправления неточности.

Источник: https://shtrafsud.ru/dokumenty/kod-oktmo-po-mestu-zitelstva-v-3-ndfl.html

Код 105 в декларации 2019 что это

Код ОКТМО по месту жительства в 3 НДФЛ

Алкогольная декларация сдается всеми юрлицами, у которых есть лицензия на производство, перевозку или продажу алкогольной продукции.

Ее также сдают ИП, которые реализуют пиво / пивные напитки.

Здесь мы рассказывали о получении лицензии на торговлю алкоголем.

В данном случае декларация сдается не в налоговую, а в ФСРАР (Росалкогольрегулирование) и содержит в себе данные о производстве и обороте продукции, относящейся к алкогольной, а не данные о доходах. Декларацию сдают все, кто имеет отношение к производству и продаже алкоголя и пива.

Она позволяет госорганам получать информацию о количестве производимой алкогольной продукции и объемах реализации таких товаров, а также регулировать их оборот.

Алкогольная декларация сдается в соответствующие органы исполнительной власти, которые занимаются данным вопросом в конкретном регионе страны, и в ФСРАР.

Основанием для ее обязательной сдачи является наличие действующей лицензии.

Если у вас имеется действующая лицензия, то вы должны сдавать сведения по установленной форме декларации.

Вы должны сдавать их даже тогда, когда лицензия есть, а деятельности, связанной с оборотом алкоголя фактически нет – декларация здесь будет нулевой, но сдать ее надо.

Обязанность подавать эти сведения прекращается вместе с завершением срока действия выданной вам лицензии.

Риски при раскрытии зарубежных счетов в декларации об амнистии капитала

Чтобы узнать, в каком виде необходимо подать информацию, прочитайте Постановление Правительства РФ № 815 от г.

– этот документ устанавливает правила предоставления сведений об обороте продукции, которую классифицируют как алкогольную.

А вот формы деклараций и правила их заполнения можно найти в Приказе ФСРАР № 231 от г.

Почему речь идет о формах декларации, а не об одной форме? вступил в силу Федеральный закон №171-ФЗ, регламентирующий отмену 11 формы декларации, начиная с периода первого квартала для компаний, не оказывающих услуг общепита, которые, реализуя крепкий алкоголь, сканируют каждую бутылку и передают сведения в ЕГАИС.

Обратите внимание: декларация не для всех одинакова. Форма №11 остается обязательной для компаний: Алкогольная декларация сдается только в электронном формате.

Среди тех, кто должен ее сдавать есть и производители, и перевозчики, и ИП, и продавцы.

Для каждой из этих групп лиц, связанных с оборотом алкоголя есть свой бланк декларации, всего их 12 штук, некоторым надо заполнить сразу несколько бланков (например, для юрлиц, производящих алкоголь и спиртосодержащую продукцию, надо сдать формы № 1-4, 7, 10). Сведения на бланках № 1-10 сдаются в ФСРАР, а № 11-12 – в госорганы исполнительной власти по месту регистрации.

Те, кто занимается розницей, также должны направить в электронном виде копию документа в ФСРАР – на это дается сутки после сдачи декларации в соответствующий госорган по месту регистрации.

Так как декларация сдается электронно, вам придется оформить ЭЦП, скачать и провести установку специального программного обеспечения и пройти процесс регистрации в личном кабинете на сайте регионального органа, выдающего соответствующие лицензии (обо всем этом можно прочитать на сайте ФСРАР).

Вы оформляете файл самой декларации, подписываете ее с помощью ЭЦП, зашифровываете и отправляете ее через личный кабинет.

В нем же вы должны получить квитанцию с двухмерным штрих-кодом, которая будет подтверждать факт сдачи документа.

в уже отправленном документе, то ее можно исправить, подкорректировав отправленный файл, но все исправления нужно письменно обосновать и подтвердить документами.

многие физлица будут отчитываться о своих доходах за 2016 год. При заполнении декларации у налогоплательщиков нередко возникают сложности с указанием кода ОКТМО в декларации 3-НДФЛ.

Для этого в ИФНС по месту жительства сдается декларация 3-НДФЛ (утв. В декларации он встречается не единожды: его нужно указать в отношении источника полученных доходов, а также относительно места жительства физлица.

В этой статье мы рассмотрим, что это за код, где его можно найти и как указать его правильно.

Код ОКТМО – это восьми- или одиннадцатизначный набор цифр, который позволяет определить принадлежность населенного пункта.

Все коды содержатся в специальном Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований «ОК 033-2013» (утв. Восьмизначные коды обозначают муниципальные образования, а одиннадцатизначные – конкретные городские и сельские поселения, входящие в эти образования.

Помимо самого классификатора, ОКТМО можно определить с помощью специального сервиса «», расположенного на сайте ФНС, или адресного реестра ФИАС.

Для этого достаточно ввести название муниципального образования или точный адрес налогоплательщика.

В декларации графа «Код по ОКТМО» содержит 11 ячеек, и здесь важно соблюдать следующее правило при ее заполнении: если ваш код содержит 8 цифр, нельзя заполнять пустые оставшиеся ячейки нулями. Если физлицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, самостоятельно декларирует свои доходы, то в поле 050 Листа А декларации необходимо указать и ОКТМО источника выплаты.

Такой код не будет идентифицирован, и его посчитают ошибочным. Например, работодатель, являясь налоговым агентом, не удержал НДФЛ с работника, и тот отчитывается по своим доходам сам.

Что изменится в отчетности по налогу на имущество с 2019 года

в уже отправленном документе, то ее можно исправить, подкорректировав отправленный файл, но все исправления нужно письменно обосновать и подтвердить документами.

многие физлица будут отчитываться о своих доходах за 2016 год. При заполнении декларации у налогоплательщиков нередко возникают сложности с указанием кода ОКТМО в декларации 3-НДФЛ.

Для этого в ИФНС по месту жительства сдается декларация 3-НДФЛ (утв. В декларации он встречается не единожды: его нужно указать в отношении источника полученных доходов, а также относительно места жительства физлица.

В этой статье мы рассмотрим, что это за код, где его можно найти и как указать его правильно.

Код ОКТМО – это восьми- или одиннадцатизначный набор цифр, который позволяет определить принадлежность населенного пункта.

Все коды содержатся в специальном Общероссийском классификаторе территорий муниципальных образований «ОК 033-2013» (утв. Восьмизначные коды обозначают муниципальные образования, а одиннадцатизначные – конкретные городские и сельские поселения, входящие в эти образования.

Помимо самого классификатора, ОКТМО можно определить с помощью специального сервиса «», расположенного на сайте ФНС, или адресного реестра ФИАС.

Для этого достаточно ввести название муниципального образования или точный адрес налогоплательщика.

В декларации графа «Код по ОКТМО» содержит 11 ячеек, и здесь важно соблюдать следующее правило при ее заполнении: если ваш код содержит 8 цифр, нельзя заполнять пустые оставшиеся ячейки нулями. Если физлицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, самостоятельно декларирует свои доходы, то в поле 050 Листа А декларации необходимо указать и ОКТМО источника выплаты.

Такой код не будет идентифицирован, и его посчитают ошибочным. Например, работодатель, являясь налоговым агентом, не удержал НДФЛ с работника, и тот отчитывается по своим доходам сам.

Туристический сбор — 2019. Налоги и бухгалтерский учет, № 104-105

Для корректного отражения восьмизначного кода в трех незаполненных ячейках проставляются прочерки. В этом случае код ОКТМО работодателя можно найти в справке 2-НДФЛ, которую он выдает работнику.

В остальных случаях ОКТМО физического лица в 3-НДФЛ указывается по месту его жительства, или регистрации.

Коды ОКТМО периодически обновляются и изменяются, поэтому важно указывать их актуальные значения.

Это может происходить в связи с преобразованием, увеличением, или сокращением муниципальных образований. только в одной Псковской области их количество сократилось с 207 до 136, и таких новшеств немало по каждому субъекту России.

Поэтому, заполняя 3-НДФЛ за 2016, ОКТМО нужно отражать с учетом всех действующих изменений, внесенных в классификатор «ОК 033-2013», используя его последнюю версию.

Коды периодов налоговой отчетности — это специальная цифровая кодификация, которая позволяет быстро и безошибочно определить время, за которое сдана отчетная информация.

Чиновники предусмотрели индивидуальные обозначения — специальную кодификацию или кодировку.

В статье расскажем, как правильно определять коды при составлении фискальной отчетности.

Итак, для каждого вида фискального отчета чиновники предусмотрели индивидуальную кодификацию. Именно поэтому бухгалтеры часто путаются, налоговый период 21 — это какой квартал или месяц?

В зависимости от вида фискальной декларации один код может иметь несколько значений.

Но есть такие шифры, которые идентичны для нескольких видов деклараций.

Разберемся в особенностях кодификации более подробно. Для обозначения конкретного отрезка времени, за который была составлена форма фискальной отчетности, предусмотрена специальная кодификация.

Данный шифр представляет собой двузначное число, например, налоговый период: 22, 34, 50.

Такая кодификация является очень удобной группировкой отчетности по времени ее формирования.

Например, этот шифр позволяет быстро определить, за какой отрезок времени налогоплательщик произвел расчет и исчислил налог в бюджет.

Для каждого вида или кода налоговой отчетности (КНД) предусмотрен индивидуальный порядок кодификации.

Рассмотрим, как определяются шифры по основным видам отчетов в ФНС.

Категория и статус налогоплательщика не имеет значения для определения кодировки.

То есть ФНС утверждает шифры индивидуально для каждой формы или бланка отчета, независимо от вида плательщика сборов, взносов и налогов.

То есть данную кодировку применяют и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, и частные практики и простые граждане.

Налоговая декларация 1040 в США. Что это и «с чем её едят?» 365DailyOne

Актуальный бланк отчетности по НДС, как и порядок его заполнения, утвержден Приказом ФНС России от № ММВ-7-3/.

Для кодификации используются двузначные числа, в которых первая цифра — 2, а вторая определяет номер квартала в хронологическом порядке.

Например, код налогового периода 2 квартал 2019 для декларации по налогу на добавленную стоимость будет «22». Для отчетности по налогу на добавленную стоимость этот шифр обозначает 4 квартал.

Соответственно, налоговый период 23 — это какой квартал? К примеру, налоговый период код 24 используйте для 4 квартала.

Налоговый период код 21 — что это в декларации по ЕНВД? Кодификация «прибыльной» отчетности несколько отличается от ежеквартальных форм.

Так, декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом с начала года.

Итак, определяйте шифры следующим образом: Если компания сдает отчеты по прибыли ежемесячно, то в таком случае применяется совершенно другая кодификация.

Например, 35 — это первый месяц года, 36 — второй, 37 — третий и так далее.

Ключевые правила заполнения отчетности по налогу на прибыль регламентированы в Приказе ФНС России от № ММВ-7-3/.

Налоговый период 50 используется в отчете, если компания находилась в стадии реорганизации или в стадии ликвидации.

Актуальный бланк отчетности по НДС, как и порядок его заполнения, утвержден Приказом ФНС России от № ММВ-7-3/.

Для кодификации используются двузначные числа, в которых первая цифра — 2, а вторая определяет номер квартала в хронологическом порядке.

Например, код налогового периода 2 квартал 2019 для декларации по налогу на добавленную стоимость будет «22». Для отчетности по налогу на добавленную стоимость этот шифр обозначает 4 квартал.

Соответственно, налоговый период 23 — это какой квартал? К примеру, налоговый период код 24 используйте для 4 квартала.

Налоговый период код 21 — что это в декларации по ЕНВД? Кодификация «прибыльной» отчетности несколько отличается от ежеквартальных форм.

Так, декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом с начала года.

Итак, определяйте шифры следующим образом: Если компания сдает отчеты по прибыли ежемесячно, то в таком случае применяется совершенно другая кодификация.

Например, 35 — это первый месяц года, 36 — второй, 37 — третий и так далее.

Ключевые правила заполнения отчетности по налогу на прибыль регламентированы в Приказе ФНС России от № ММВ-7-3/.

Налоговый период 50 используется в отчете, если компания находилась в стадии реорганизации или в стадии ликвидации.

Источник: http://oxbridge.spb.ru/kodeks/kod-105-v-deklaracii-2019-chto-eto

Классификаторы ОКТМО и ОКАТО

Код ОКТМО по месту жительства в 3 НДФЛ

С 1 января 2014 года вводится в действие новая версия Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований — ОКТМО.

Как правильно указать код ОКТМО в декларации 3-НДФЛ

Поле для ввода ОКТМО в декларации 3-НДФЛ содержит 11 символов для возможности указания одиннадцатизначного кода населенных пунктов.

Если ваш код ОКТМО содержит 8 знаков (код для муниципального образования), то не следует заполнять оставшиеся свободные поля нулями, т.к.

при автоматической обработке декларации компьютер не найдет в классификаторе получившегося кода с тремя дополнительными нулями и декларация будет обработана с ошибкой. В пустых свободных полях для указания ОКТМО должен быть проставлен прочерк.

Как узнать код ОКТМО по адресу?

Самый надежный способ уточнить код ОКТМО ИФНС — позвонить в вашу налоговую инспекцию. Но можно воспользоваться несколькими предложенными ниже способами.

Код ОКТМО работодателя (вашего налогового агента) можно увидеть в справке о доходах 2-НДФЛ, которую необходимо получить по месту работы и приложить к декларации 3-НДФЛ.

На сайте ФНС nalog.ru существует простой сервис, с помощью которого можно узнать код ОКТМО по названию муниципального образования (это, например, район города или внутригородская территория или целый город, или городской округ, городское или сельское поселения и т.д.). Также с помощью этого сервиса можно узнать код ОКТМО по ОКАТО.

Для того чтобы узнать код ОКТМО по ОКАТО достаточно ввести использовавшийся ранее код ОКАТО и сервис определит соответствующий ему новый код ОКТМО.

Для того чтобы узнать код ОКТМО по названию муниципального образования вы можете указать название ваше субъекта России (коды субъектов можно встретить на автомобильных знаках или здесь есть справочник кодов субъектов РФ), а также название вашего муниципального образования. После ввода первых букв названия, необходимо дождаться и сервис сам предложит вам подходящий вариант. Например, так как на картинке ниже.

Если вы хотите узнать код ОКТМО по адресу, то можно воспользоваться другим, описанным далее сервисом.

Как узнать код ОКТМО налоговой инспекции на сайте nalog.ru по адресу

На сайте nalog.ru разработан специальный сервис https://service.nalog.ru/, с помощью которого можно сформировать и распечатать квитанцию для оплаты налога. Поскольку сейчас в квитанциях на оплату налога нужно указывать ОКТМО, то с помощью этого сервиса можно не только подготовить квитанцию, но и узнать код ОКТМО интересующей вас налоговой инспекции.

Предложенный вариант — это самый надежный официальный способ узнать код ОКТМО по адресу. Кроме этого он позволяет узнать по адресу код налоговой инспекции и КБК по виду налога.

На первой странице сервиса вам будет предложено ввести данные о номере инспекции и вашем адресе. Вы можете не вводить номер налоговой инспекции, если вы его не знаете, а начать с ввода вашего адреса. Код ИФНС и код ОКТМО будет определен автоматически по введенному вами адресу. Например, как на рисунке ниже.

Обратите внимание, что для Москвы и Санкт-Петербурга, которые сами являются регионами, не надо указывать их как город, только как регион. При условии, конечно, что речь не идет про города в рамках этих регионов, например, Зеленоград для Москвы или Колпино для Санкт-Петербурга.

В результате онлайн сервис сообщит вам всю необходимую информацию по введенному адресу. Так вы узнаете код ОКТМО и код ИФНС — номер вашей налоговой инспекции.

Если вы хотите узнать код КБК по виду налога, то можете продолжить работу с этим сервисом до этапа формирования квитанции на оплату.

Онлайн интерент сервис для определения кода ОКТМО и кода ИФНС по адресу на сайте Федеральной налоговой службы:

https://service.nalog.ru/

Скачать справочник кодов ОКТМО можно на сайте Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru. Код ОКТМО можно узнать из этого классификатора.

Классификатор на сайте Федеральной службы государственной статистики представляет собой документ Word. Из-за большого объема классификатор ОКТМО разделен на отдельные файлы по федеральным округам. Найти нужный код ОКТМО можно поиском по названию в этом документе Word (комбинация клавиш Ctrl+F).

Обратите внимание, что не следует искать в классификаторе улицы, ведь ОКТМО — это классификатор муниципальных образований, а не адресный классификатор. Можно искать города, поселения, районы городов. Также рекомендуется уточнить код ОКТМО в своей налоговой инспекции.

Что такое код ОКТМО?

ОКТМО содержит 8-ми или 11-тизначный код для идентификации населенных пунктов.

Классификатор ОКТМО состоит из двух разделов:

  • 1-й раздел — «Муниципальные образования субъектов Российской Федерации»,
  • 2-й раздел — «Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований субъектов Российской Федерации».

Формула структуры кода в первом разделе ОКТМО: ХХ ХХХ ХХХ,

  • Первые два знака идентифицируют субъекты Российской Федерации.
  • Третий, четвертый и пятый знаки определяют внутригородские территории, муниципальные образования, города федерального значения, муниципальные районы, городские округа, муниципальные образования автономных округов, округов.
  • Шестой, седьмой и восьмой знаки определяют городские поселения, сельские поселения, межселенные территории.

Каждому коду соответствует контрольное число, которое не входит в кодовое обозначение объекта. Например,

Код ОКТМОКонтрольное числоНазваниеДополнительно
11 000 0003Муниципальные образования Архангельской области
11 600 0004Муниципальные районы Архангельской области
11 605 0002Вельский муниципальный районг Вельск
11 605 1008Городские поселения Вельского муниципального района
11 605 1015Вельскоег Вельск

Формула структуры кода во втором разделе ОКТМО: ХХ ХХХ ХХХ ХХХ, где:

Первые восемь знаков определяют муниципальные образования, в состав которых входят населенные пункты;

Девятый, десятый и одиннадцатый знаки идентифицируют населенные пункты.

Код ОКТМОКонтрольное числоНазвание
11 000 000 0003Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Архангельской области
11 605 101 0008Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Вельское Вельского муниципального района
11 605 101 0016г.Вельск
11 605 101 1065д.Дюковская

Муниципальные образования субъектов Российской Федерации расположены в классификаторе ОКТМО в порядке следования федеральных округов:

  • Центральный федеральный округ;
  • Северо-Западный федеральный округ;
  • Южный федеральный округ;
  • Северо-Кавказский федеральный округ;
  • Приволжский федеральный округ;
  • Уральский федеральный округ;
  • Сибирский федеральный округ;
  • Дальневосточный федеральный округ.

Чем отличается ОКТМО от ОКАТО?

Отличительной особенностью классификатора ОКТМО является его связь с действовавшим Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления — ОКАТО. Каждому коду ОКТМО сопоставлен соответствующий код ОКАТО.

Источник: https://www.3-ndfl.info/oktmo/

ПроступкамНет
Добавить комментарий